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2020年10月 審計學 歷年真題

卷面總分:     試卷年份:2020年10月    是否有答案:   

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試題序號

有關審計監督體系的理解,下列各項表述正確的是( )

  • A、注冊會計師審計意見旨在提高財務報表的可信賴程度
  • B、內部審計是獨立性最強的- -種審計
  • C、政府審計是注冊會計師審計的基礎
  • D、財務報告的合規性是其使用者最為關心的
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觀察和檢查程序可以印證對管理層和其他相關人員的詢問結果,并可提供有關被申計單位及其環境的信息。請間注冊會計師通常應當實施的觀察和檢查程序包括哪些?

被審計單位將-一批完工入庫的產品900萬元,在入賬時錯記為800萬元,注冊會計師據此認為被審計單位違反了( )

  • A、與交易和事項相關的“發生"認定
  • B、與交易和事項相關的“準確性”認定
  • C、與期末賬戶余額相關的“計價與分攤”認定
  • D、與期末賬戶余額相關的“截止“認定

下列屬于重大事項的有( )

  • A、被審計單位管理層凌駕于內部控制之上
  • B、對計劃確定的重要性在實際執行時修訂
  • C、被審計單位阻擾注冊會計師對存貨實施監盤
  • D、導致注冊會計師出具無保留意見加強調事項段
  • E、注冊會計師項目組成員發生變動

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